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月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅且有上期留抵稅額,怎么做分錄

84785026| 提問時(shí)間:06/12 14:09
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)其實(shí)按現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度,不需要單獨(dú)另外做分錄。申報(bào)表上留抵就好了。
06/12 14:10
84785026
06/12 14:35
老師,那我上期留抵我轉(zhuǎn)到了未交增值稅 那這次我是不是直接做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(上期留底的金額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 以后有多少直接轉(zhuǎn)出多少唄?
宋生老師
06/12 14:36
你好,可以的,可以這樣做。
84785026
06/12 15:05
好的,謝謝老師
宋生老師
06/12 15:06
你好,不用客氣的了。
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