問題已解決
月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅且有上期留抵稅額,怎么做分錄



你好,這個(gè)其實(shí)按現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度,不需要單獨(dú)另外做分錄。申報(bào)表上留抵就好了。
06/12 14:10

84785026 

06/12 14:35
老師,那我上期留抵我轉(zhuǎn)到了未交增值稅
那這次我是不是直接做
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(上期留底的金額)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
以后有多少直接轉(zhuǎn)出多少唄?

宋生老師 

06/12 14:36
你好,可以的,可以這樣做。

84785026 

06/12 15:05
好的,謝謝老師

宋生老師 

06/12 15:06
你好,不用客氣的了。
