問題已解決
部分費用已經(jīng)退款,對方也開具部分退款金額發(fā)票,收到發(fā)票,入賬能否是 借:管理費用-辦公費 負數(shù)金額8849.56元 進項稅額- 這里怎么做 貸:銀行存款 負數(shù)金額10000元



你好,借銀行存款,貸管理費用
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。
06/12 14:32

84784970 

06/12 14:34
老師,如果用負數(shù)表示呢?分錄怎么做

宋生老師 

06/12 14:35
你好,那你就直接進項負數(shù)就行。

84784970 

06/12 14:38
借:管理費用-辦公費 負數(shù)金額8849.56元
進項稅額- 進項稅額 負數(shù)金額1150.44
貸:銀行存款 負數(shù)金額10000元
這樣子做嗎?

宋生老師 

06/12 14:44
你好,可以的額,最終沒問題。結(jié)果是一樣的。
