問題已解決
老師這兩種做賬方式那種是正確的



后邊那個分錄結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
06/12 17:27

84785045 

06/12 17:28
第一個是之前會計做的,這個怎么辦呢,需要改正嗎

家權(quán)老師 

06/12 17:31
你現(xiàn)在,根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

84785045 

06/12 17:35
老師這個會計分錄正確嗎?之前月份的需要改正嗎

家權(quán)老師 

06/12 17:39
不要管別人怎么做的,你按我說的做賬就是了哈,原則就是:正確計算和申報了增值稅

84785045 

06/12 18:55
那我可以改之前憑證嗎

家權(quán)老師 

06/12 20:26
以前的不需要修改了,只要人家稅沒申報錯
