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問題已解決

您好老師 公司把22 21年的銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)等在5月份開回來專票,請教老師這怎么做會計(jì)分錄呢

84785002| 提問時(shí)間:06/12 21:53
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué), 借:以前年度損益調(diào)整(小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則)用利潤分配-年初未分配利潤 (不含稅) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 借:以前年度損益調(diào)整(小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則)用利潤分配-年初未分配利潤 (含稅)
06/12 21:56
立峰老師
06/12 21:57
你好同學(xué),如果金額小不想調(diào)以前年度的,直接選擇不抵扣,計(jì)入當(dāng)期損益。
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