當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
您好老師 公司把22 21年的銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)等在5月份開回來專票,請教老師這怎么做會計(jì)分錄呢



你好同學(xué),
借:以前年度損益調(diào)整(小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則)用利潤分配-年初未分配利潤 (不含稅)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
借:以前年度損益調(diào)整(小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則)用利潤分配-年初未分配利潤 (含稅)
06/12 21:56

立峰老師 

06/12 21:57
你好同學(xué),如果金額小不想調(diào)以前年度的,直接選擇不抵扣,計(jì)入當(dāng)期損益。
