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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,但是上個(gè)月已經(jīng)抵扣了,這個(gè)月紅沖并重新開(kāi)具。報(bào)稅時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我這筆分錄怎么做呢



借:進(jìn)項(xiàng)稅? 新開(kāi)票的進(jìn)項(xiàng)
貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出? 紅字發(fā)票
06/13 10:32

84785027 

06/13 10:36
但是轉(zhuǎn)出的那個(gè)稅,跟新開(kāi)的金額不一致。那張發(fā)票就是金額錯(cuò)了,才紅沖的

84785027 

06/13 10:37
還有老師,紅沖前的發(fā)票已經(jīng)入帳的那筆分錄,是否用紅字做相反分錄呢

家權(quán)老師 

06/13 10:37
那么先紅沖
借:原材料等 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
再做正確的分錄
