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問題已解決

老師這里是之前勾選過的嗎

84785026| 提問時間:06/13 13:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不是的,這個是沒有勾選的,你現(xiàn)在允許抵扣的。
06/13 13:51
84785026
06/13 14:01
那我看24年申報的,交了一萬多增值稅,我看未抵扣的有很多,沒有抵扣為什么?
郭老師
06/13 14:03
因為他根據(jù)稅負來認證發(fā)票交稅。
84785026
06/13 14:08
銷項稅額-進項稅額)/不含稅收入=增值稅稅負這個不含稅收入怎么算
郭老師
06/13 14:10
你好對的 是的 是的
84785026
06/13 14:12
這個不含稅收入是怎么算的,
84785026
06/13 14:14
我們開出去1000000萬的13個點增值稅,進項票金額充足,按照體育器材行業(yè)的稅賦應該交多少增值稅?
郭老師
06/13 14:17
發(fā)票的金額 看這個 主營業(yè)務收入或者其他業(yè)務收入 這個就是
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