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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我們是商貿(mào)企業(yè) ,用的用友好會(huì)計(jì) 月底結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)庫(kù)存是負(fù)數(shù),金額微0 怎么回事,要不要緊?



您好,說明你結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品多了
06/13 14:54

劉艷紅老師 

06/13 14:54
或是庫(kù)存商品少入賬了

84784970 

06/13 15:01
老師 我是賣了多少 結(jié)轉(zhuǎn)多少數(shù)量,這樣不對(duì)嗎?

劉艷紅老師 

06/13 15:02
這樣是對(duì)的,但現(xiàn)在是負(fù)數(shù),說明你入庫(kù)存沒有這么多

84784970 

06/13 15:03
這樣相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)有些沒開發(fā)票 ,要緊嗎?需要調(diào)整嗎?

劉艷紅老師 

06/13 15:06
沒有開票,也要暫估入賬的

84784970 

06/13 15:09
老師 需要調(diào)整嗎 怎么調(diào)整?

劉艷紅老師 

06/13 15:09
借:庫(kù)存商品
貸:應(yīng)付賬款-暫估

84784970 

06/13 15:13
除了咋暫估 沒有其他方法了 我們就是一采一賣 ,也要暫估嗎?

84784970 

06/13 15:14
不理他不行嗎 沒有其他方法了嗎?

劉艷紅老師 

06/13 15:17
庫(kù)存商品是負(fù)數(shù)這個(gè)賬就不對(duì)了,最多是0
