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問(wèn)題已解決

老師,你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模時(shí)購(gòu)買的桌椅,一般納稅人時(shí)變賣,按什么稅率交增值稅呢?如何申報(bào)

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:06/14 13:56
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,按3%減按2%來(lái)交就呆以
06/14 14:02
84785015
06/14 14:04
如何申報(bào)呢
劉艷紅老師
06/14 14:05
填寫申報(bào)表主表:應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額,申報(bào)表一般自動(dòng)計(jì)算。 填寫申報(bào)表主表:同時(shí)將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1+3%)×1%),填寫至23行應(yīng)納稅額減征額。
84785015
06/14 14:12
23行,沒(méi)法填
劉艷紅老師
06/14 14:14
(二)如何報(bào)表申報(bào) 1.填寫附表1:按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對(duì)應(yīng)的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價(jià)格)÷(1+3%); 2.填寫申報(bào)表主表:應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”,申報(bào)表一般自動(dòng)計(jì)算; 3.填寫申報(bào)表主表:同時(shí)將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1+3%)×1%),填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額”。 附注2:一般納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)放棄減稅,按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率繳納增值稅政策及申報(bào) (一)計(jì)算應(yīng)納稅額 1.放棄減稅,按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率繳納增值稅,即應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1+3%) 2.可以開具增值稅專用發(fā)票 (二)如何報(bào)表申報(bào) 1.填寫附表1:按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對(duì)應(yīng)的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價(jià)格)÷(1+3%); 2.填寫申報(bào)表主表:應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”,申報(bào)表一般自動(dòng)計(jì)算。
84785015
06/14 14:20
可以填,看到了
劉艷紅老師
06/14 14:20
好的,好的,能填就可以了
84785015
06/14 14:20
那這部分是要交錢的哦,不能抵扣
劉艷紅老師
06/14 14:21
這種是簡(jiǎn)易的,本來(lái)就是按3%了
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