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5月用進(jìn)項留底稅額抵減增值稅欠款 會計分錄怎么做

84785046| 提問時間:06/15 14:24
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額
06/15 14:25
84785046
06/15 14:29
其他還有什么要操作的嗎
小菲老師
06/15 14:30
同學(xué),你好 分錄就是這個,不用其他分錄
84785046
06/15 14:31
增值稅留底稅額我原本沒有這個科目,我是要增加這個科目嗎
小菲老師
06/15 14:32
同學(xué),你好 那你留抵做在哪里的?
84785046
06/15 14:57
老師,我看到有留底稅額這個科目,但是是在借方是負(fù)數(shù),這個是為什么
小菲老師
06/15 15:16
同學(xué),你好 在借方是負(fù)數(shù),那就說明不是留底
84785046
06/15 15:17
可是申報表上有留底
小菲老師
06/15 16:04
同學(xué),你好 那你要看,是賬做錯了,還是申報表做錯了
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