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問題已解決

老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,分錄怎么做

84784964| 提問時間:06/15 22:41
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
06/15 22:48
董孝彬老師
06/15 23:01
您好,采購入庫時(無論用途,先按 9% 抵扣) 借:庫存商品 / 原材料 98700 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 8883 (98700*9%) 貸:銀行存款 107583 (=98700+8883,實(shí)際支付金額) 2. 如果后續(xù)用于生產(chǎn) 13% 稅率貨物(領(lǐng)用時加計扣除 1%) 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 987 (98700*1%) 貸:庫存商品 / 原材料 987 (沖減庫存成本,加計抵扣部分) 3. 如果直接銷售或用于非 13% 稅率用途(不用加計扣除) 不用額外分錄,僅需第 1 步采購分錄即可。
84784964
06/15 23:09
老師,開進(jìn)來的發(fā)票就是98700,我實(shí)際也只付了98700,這8883的金額怎么做賬,錢付給誰啊
董孝彬老師
06/15 23:10
您好,不用付,我 寫的分錄是沖減的存貨科目嘛
84784964
06/15 23:12
借:庫存商品-89817,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅8883,貸:應(yīng)付賬款/銀行存款-98700,這個對嗎?
84784964
06/15 23:12
看不懂啊,不用付款,賬不平啊
董孝彬老師
06/15 23:16
您好,是不是我表達(dá)不清楚了,我加了借貸,分錄是平的呀,應(yīng)付就是98700
84784964
06/15 23:17
老師:庫存商品的金額是98700還是89817
董孝彬老師
06/15 23:17
您好,庫存商品是89817,您看哪里不對呀
84784964
06/15 23:18
那貸方為啥是107583,我實(shí)際只付了98700,剩余的8883,我付給誰啊
84784964
06/15 23:20
我看您庫存商品金額寫的是98700,我有點(diǎn)暈,我是新手,不確定哪個是正確的
董孝彬老師
06/15 23:21
明白了,是我把這個弄錯了,我重新寫,稍等,
董孝彬老師
06/15 23:22
?1. 采購入庫時(按 9% 抵扣進(jìn)項(xiàng)稅) 借:庫存商品 / 原材料 89817 元(發(fā)票金額扣除進(jìn)項(xiàng)稅后的成本,98700 - 8883) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 8883 元(98700*9%) 貸:銀行存款 98700 元(實(shí)際支付給農(nóng)戶的金額,即發(fā)票金額) 2. 領(lǐng)用于生產(chǎn) 13% 稅率貨物時(加計扣除 1%) 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 987 元(98700*1%) 貸:庫存商品 / 原材料 987 元(沖減庫存成本,補(bǔ)提加計抵扣部分)
84784964
06/15 23:34
好的,謝謝老師
董孝彬老師
06/16 04:16
祝您工作順利,生活喜樂!
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