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小規(guī)模納稅人更正申報1季度的增值稅 收入12035,元,對應(yīng)增值稅361.05元,季度沒到30萬,免增值稅,賬務(wù)處理如何做賬

84785026| 提問時間:06/16 09:32
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
06/16 09:33
84785026
06/16 09:36
更正申報是目的是因?yàn)樾枰{(diào)整發(fā)票額度,長期0申報為2類納稅人,更正申報點(diǎn)收入為了調(diào)整為三類納稅人,這部分收入肯定是沒有資金流入的,那借:什么科目,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,這個借方用什么科目么
家權(quán)老師
06/16 09:41
就是我那樣做的分錄就完事了哈, 小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+1%) 增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 ?
84785026
06/16 09:48
我的意思是這筆收入的資金肯定是進(jìn)不來 因?yàn)槭菫榱苏{(diào)整發(fā)票額度去更正申報的,而且我們賬上沒有現(xiàn)金 這個借方怎么處理 放哪個科目
家權(quán)老師
06/16 09:52
沒有現(xiàn)金收入就借應(yīng)收賬款就行,
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