国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問題已解決

老師,公司有個固定資產(chǎn)汽車賣了,要怎么做分錄,車子是39100(進來是普票),已提折舊16250,賣了3000,開13%發(fā)票,稅款345.13,這個要怎么做分錄?

84784972| 提問時間:06/16 14:31
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,1.固定資產(chǎn)轉入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
06/16 14:34
84784972
06/16 14:50
我這車子虧損的19849
宋生老師
06/16 14:51
虧損金額最終轉入營業(yè)外支出。
84784972
06/16 15:01
清楚,老師,是當時進來的是普票,我現(xiàn)在開出去的是13個點,固定資產(chǎn)清理的價格是寫哪一個?去稅價格?還是含稅價3000
宋生老師
06/16 15:01
你好,你沒有抵扣過,可以按3%開出去
宋生老師
06/16 15:01
賣3000,應該是含稅價格3000
84784972
06/16 15:02
老師這樣做嗎?
84784972
06/16 15:03
當時沒想到
宋生老師
06/16 15:04
你之前做過減值是嗎
84784972
06/16 15:04
沒有做過
宋生老師
06/16 15:06
你好,那就不需要做減值的分錄了。
84784972
06/16 15:07
那應該怎么做?
宋生老師
06/16 15:07
借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
84784972
06/16 15:11
老師是這樣吧
宋生老師
06/16 15:11
你好,對的就是這樣
84784972
06/16 15:14
老師,但是科目余額表上固定資產(chǎn)清理借方345.13余額,就是稅款金額,這樣對嗎?
宋生老師
06/16 15:16
你好,是的,這個是稅金。
84784972
06/16 15:17
哦,我按照我想么,不是要把它平掉嗎?是有稅金余額的,對就好,謝謝老師耐心指導
宋生老師
06/16 15:18
你好,我算了一下,你這個不對,你這個固定資產(chǎn)清理的應該加上稅金 就是一開始就要這樣整個將整個固定資產(chǎn)清理做平
84784972
06/16 15:37
那要怎么做平,老師,你可以幫我把圖片上標注一下,怎么做平?
宋生老師
06/16 15:39
你好,就是你最后那個固定資產(chǎn)清理轉到營業(yè)外支出的時候,要加上稅金的金額。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取