問題已解決
老師,公司有個固定資產(chǎn)汽車賣了,要怎么做分錄,車子是39100(進來是普票),已提折舊16250,賣了3000,開13%發(fā)票,稅款345.13,這個要怎么做分錄?



你好,1.固定資產(chǎn)轉入清理
借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
固定資產(chǎn)減值準備
貸:固定資產(chǎn)
2.發(fā)生的清理費用
借:固定資產(chǎn)清理
貸:銀行存款
3.出售收入、殘料等的處理
借:銀行存款/原材料等
貸:固定資產(chǎn)清理
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
06/16 14:34

84784972 

06/16 14:50
我這車子虧損的19849

宋生老師 

06/16 14:51
虧損金額最終轉入營業(yè)外支出。

84784972 

06/16 15:01
清楚,老師,是當時進來的是普票,我現(xiàn)在開出去的是13個點,固定資產(chǎn)清理的價格是寫哪一個?去稅價格?還是含稅價3000

宋生老師 

06/16 15:01
你好,你沒有抵扣過,可以按3%開出去

宋生老師 

06/16 15:01
賣3000,應該是含稅價格3000

84784972 

06/16 15:02
老師這樣做嗎?

84784972 

06/16 15:03
當時沒想到

宋生老師 

06/16 15:04
你之前做過減值是嗎

84784972 

06/16 15:04
沒有做過

宋生老師 

06/16 15:06
你好,那就不需要做減值的分錄了。

84784972 

06/16 15:07
那應該怎么做?

宋生老師 

06/16 15:07
借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
2.發(fā)生的清理費用
借:固定資產(chǎn)清理
貸:銀行存款
3.出售收入、殘料等的處理
借:銀行存款/原材料等
貸:固定資產(chǎn)清理
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)

84784972 

06/16 15:11
老師是這樣吧

宋生老師 

06/16 15:11
你好,對的就是這樣

84784972 

06/16 15:14
老師,但是科目余額表上固定資產(chǎn)清理借方345.13余額,就是稅款金額,這樣對嗎?

宋生老師 

06/16 15:16
你好,是的,這個是稅金。

84784972 

06/16 15:17
哦,我按照我想么,不是要把它平掉嗎?是有稅金余額的,對就好,謝謝老師耐心指導

宋生老師 

06/16 15:18
你好,我算了一下,你這個不對,你這個固定資產(chǎn)清理的應該加上稅金
就是一開始就要這樣整個將整個固定資產(chǎn)清理做平

84784972 

06/16 15:37
那要怎么做平,老師,你可以幫我把圖片上標注一下,怎么做平?

宋生老師 

06/16 15:39
你好,就是你最后那個固定資產(chǎn)清理轉到營業(yè)外支出的時候,要加上稅金的金額。
