問題已解決
老師,公司為小規(guī)模,24年匯算清繳申報虧損5萬,但因24年第一季預繳了0.8萬企業(yè)所得稅需退稅,但稅務局審批意見“不同意,經(jīng)案頭審核,企業(yè)所得稅申報收入與增值稅不一致,存在涉稅事項待核實,不同意本次申請”。經(jīng)公司核實,是因一項目24年預收款25萬(已開票,增值稅當季已申報繳款),24年按實際懷計入收入有誤,少計了7.5萬。我這個需怎么處理?



補收入
未按權責發(fā)生制那個表格里面其他在這里面填寫,合同金額寫上,稅收金額填寫7.5
然后補收入,借預收賬款,貸以前年度損益調整
06/18 09:51

郭老師 

06/18 09:51
后會有納稅調增7.5萬。

84785006 

06/18 09:57
那調整后會盈利2.5萬,企業(yè)所稅稅是0.3左右,那第一季預繳的企業(yè)所得稅還有退的嗎?

郭老師 

06/18 09:58
還需要退的
還有5000
你需要退的是8000,然后現(xiàn)在只需要補3000。
