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問題已解決

老師,公司為小規(guī)模,24年匯算清繳申報虧損5萬,但因24年第一季預繳了0.8萬企業(yè)所得稅需退稅,但稅務局審批意見“不同意,經(jīng)案頭審核,企業(yè)所得稅申報收入與增值稅不一致,存在涉稅事項待核實,不同意本次申請”。經(jīng)公司核實,是因一項目24年預收款25萬(已開票,增值稅當季已申報繳款),24年按實際懷計入收入有誤,少計了7.5萬。我這個需怎么處理?

84785006| 提問時間:06/18 09:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
補收入 未按權責發(fā)生制那個表格里面其他在這里面填寫,合同金額寫上,稅收金額填寫7.5 然后補收入,借預收賬款,貸以前年度損益調整
06/18 09:51
郭老師
06/18 09:51
后會有納稅調增7.5萬。
84785006
06/18 09:57
那調整后會盈利2.5萬,企業(yè)所稅稅是0.3左右,那第一季預繳的企業(yè)所得稅還有退的嗎?
郭老師
06/18 09:58
還需要退的 還有5000 你需要退的是8000,然后現(xiàn)在只需要補3000。
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