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老師,我們賣的公司的汽車這個怎么做分錄

84785039| 提問時間:06/18 11:40
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
06/18 11:43
84785039
06/18 12:43
謝謝老師
84785039
06/18 12:47
老師,我們是一般納稅人開的普票,我這樣做可以嗎
家權(quán)老師
06/18 14:19
先做資產(chǎn)的清理,再做開普票的那個分錄
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