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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,預(yù)付賬款對(duì)應(yīng)的科目是什么?



你好,這個(gè)不一定的。
要看實(shí)際發(fā)生了什么業(yè)務(wù),比如你支付預(yù)付賬款,那就借預(yù)付賬款貸,銀行存款。
06/18 13:35

84784960 

06/18 14:27
那什么時(shí)候沖減預(yù)付賬款呢?沖減的話對(duì)應(yīng)的科目是什么呀?

宋生老師 

06/18 14:27
你好,比如你拿到了對(duì)方給你的貨物。借庫存商品貸,預(yù)付賬款

84784960 

06/18 14:35
老師啊,比如我們公司支付給財(cái)稅公司的咨詢費(fèi),是直接支付給老板個(gè)人名下的,你看可不可以這樣做賬 借:預(yù)付賬款~個(gè)人 600 貸:銀行存款600 月末,借:管理費(fèi)用 600 貸:預(yù)付賬款 600

84784960 

06/18 14:36
最主要的問題是,沒開發(fā)票,不想做在管理費(fèi)用里,那還能做在那個(gè)科目里呢?

宋生老師 

06/18 14:37
你好,可以的,你可以先進(jìn)入預(yù)付賬款。

84784960 

06/18 14:39
成本太大了,都虧死了,可以把管理費(fèi)用換成其他應(yīng)收款嗎?

宋生老師 

06/18 14:40
你好,操作是可以的了。

84784960 

06/18 14:51
老師,我有點(diǎn)不明白這個(gè)其他應(yīng)收款怎么運(yùn)用,和這個(gè)預(yù)收賬款,而且不想再把成本做的太大

宋生老師 

06/18 14:52
你好,是這樣,本身有這么大成本費(fèi)用,你不打算做進(jìn)去,就只能掛在往來了

84784960 

06/18 14:54
老師,那這個(gè)具體是什么分錄???

宋生老師 

06/18 14:54
你好,具體分錄,要看具體業(yè)務(wù)了。

84784960 

06/18 17:44
老師,應(yīng)付賬款余額在貸方,但是為負(fù)數(shù),說明余額在借方,那這個(gè)代表著什么意思?已付款,但未收到發(fā)票嗎?

宋生老師 

06/18 17:45
你好,是的,就是這樣了。相當(dāng)于是預(yù)付。
