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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我這個(gè)報(bào)表勾稽關(guān)系有問題嗎



同學(xué)你好
只看利潤表嗎
06/19 09:31

84785039 

06/19 09:33
看到了嗎

樸老師 

06/19 09:35
同學(xué)你好
看著沒有問題呢

84785039 

06/19 09:36
那為什么我那主管說我的有問題

84785039 

06/19 09:37
利潤表的本期金額跟資產(chǎn)負(fù)債表有關(guān)聯(lián)嗎

樸老師 

06/19 09:38
只看現(xiàn)有的數(shù)據(jù)沒問題

84785039 

06/19 09:44
老師,這個(gè)科目余額表麻煩看下有問題嘛

樸老師 

06/19 09:47
從基礎(chǔ)勾稽看,試算平衡(期初、本期、期末借貸方合計(jì)相等 ),無借貸失衡。但有需關(guān)注點(diǎn):
預(yù)付賬款、其他應(yīng)付款需核業(yè)務(wù)真實(shí)性,避免長期掛賬;
管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用作為損益類科目,期末應(yīng)無余額,需檢查是否已結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤

84785039 

06/19 09:54
老師,這個(gè)報(bào)表的勾稽關(guān)系有問題嗎

樸老師 

06/19 09:58
“營業(yè)利潤(行 21)” 本年累計(jì)為 -20,482.85 → 不匹配,存在勾稽錯(cuò)誤 ,營業(yè)利潤計(jì)算錯(cuò)誤,導(dǎo)致勾稽關(guān)系失衡,優(yōu)先核對(duì)營業(yè)利潤的公式和數(shù)據(jù)

84785039 

06/19 10:04
知道了,老師,我們報(bào)表中應(yīng)付帳款的貸方余額可以放到應(yīng)收賬款的貸方嗎

樸老師 

06/19 10:05
同學(xué)你好
最好是不要往來科目負(fù)數(shù)
