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5月份暫估入庫(kù)商品已結(jié)轉(zhuǎn)成本,6月份沖銷暫估重新入賬的會(huì)計(jì)分錄怎么寫

84784971| 提問時(shí)間:06/19 16:08
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:應(yīng)付賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 然后再做正數(shù)分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)儲(chǔ)賬款
06/19 16:09
84784971
06/19 16:10
就不用再做庫(kù)存商品相關(guān)的分錄了是嗎,暫估和實(shí)際金額是一致的
劉艷紅老師
06/19 16:14
是的, 不用去動(dòng)庫(kù)存商品
84784971
06/19 16:16
5月份暫估時(shí)未估增值稅,6月份收到增值稅專門發(fā)票也不用做賬務(wù)處理嗎?
劉艷紅老師
06/19 16:21
要的,加上就可以 借:應(yīng)付賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 然后再做正數(shù)分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款
84784971
06/19 16:25
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本二級(jí)科目可以設(shè)置為 成本和暫估成本 這兩個(gè)二級(jí)科目嗎
劉艷紅老師
06/19 16:28
是的,這個(gè)就是沖前面的暫估
84784971
06/19 16:55
老師,假如說(shuō)費(fèi)用票5月已付款,但沒給發(fā)票,但是實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生就在5月份 要怎么做賬呢
84784971
06/19 16:55
發(fā)票要6月底才給
劉艷紅老師
06/19 16:56
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
84784971
06/19 16:57
什么時(shí)候給發(fā)票再入賬,是嗎
劉艷紅老師
06/19 16:58
是的,什么時(shí)候收到發(fā)票再入賬
84784971
06/19 16:58
老師,記賬憑證的入賬標(biāo)準(zhǔn)是按開票時(shí)間算作記賬日期嗎
劉艷紅老師
06/19 17:03
不一定,當(dāng)月做了就可以了
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