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老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓時,新股東沒有實繳,次月才繳的,這個一系列的分錄應該怎么做

84784956| 提問時間:06/19 17:17
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:實收資本-老股東 貸:實收資本-新股東 那個轉(zhuǎn)股的金額需要打款給老股東,跟公司無關
06/19 17:18
84784956
06/19 17:22
老師,新股東打款到公司了,現(xiàn)在由公司退給老古董
家權(quán)老師
06/19 17:22
那么收款掛其他應付款,直接打款給老股東沖平就行
84784956
06/19 17:38
老師,您幫我看看,這樣做對嗎
家權(quán)老師
06/19 17:40
收款的時候 借:銀行存款 貸:其他應付款-老股東 直接打款給老股東沖平就行
84784956
06/19 17:46
收款時,貸:其他應付款-老股東,這個科目的借方應該在哪一步生成,股權(quán)轉(zhuǎn)讓時不是“實收資本-老股東”轉(zhuǎn)“實收資本-新股東”嗎
家權(quán)老師
06/19 17:48
款時,貸:其他應付款-老股東,這個科目的借方應該在打款給老股東時沖平。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時“實收資本-老股東”轉(zhuǎn)“實收資本-新股東
84784956
06/19 17:53
老師,您這個無法理解,是不是打錯字了
家權(quán)老師
06/19 17:55
做股權(quán)變更過 借:實收資本-老股東 貸:實收資本-新股東 收款的時候 借:銀行存款 貸:其他應付款-老股東 轉(zhuǎn)款給老股東 借其他應付款-老股東 貸:銀行存款
84784956
06/19 17:56
謝謝老師
家權(quán)老師
06/19 17:57
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。
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