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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
12月份賬務(wù)出現(xiàn)分錄:借 應(yīng)付職工薪酬_工資 貸:其他應(yīng)收款_社保 其他應(yīng)收款_公積金 是不是不對(duì)?當(dāng)月工資已經(jīng)計(jì)提:借:管理費(fèi)用_工資銷售費(fèi)用_工資 貸:應(yīng)付職工薪酬_工資



您好,對(duì)的,這是個(gè)人部分,不是公司的部分
一、計(jì)提工資時(shí) (社保計(jì)提:?jiǎn)挝坏挠?jì)提,個(gè)人的不計(jì)提。)
1、計(jì)提工資
借:XX費(fèi)用(管理/銷售等)-工資 (應(yīng)發(fā)工資-個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)數(shù)據(jù))
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2、計(jì)提社保(企業(yè)部分)
借:XX費(fèi)用(管理/銷售等)-社保和公積金
貸:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位)
二、發(fā)放工資時(shí)
1、發(fā)放工資
借:應(yīng)付職工薪酬—工資
貸:其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅
銀行存款
2、上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬—社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分)
貸:銀行存款
3、上交個(gè)人所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款
06/21 10:39

84784975 

06/21 10:51
我11月計(jì)提工資
借:管理費(fèi)用工資
? ? ? ? 銷售費(fèi)用工資
? 貸:應(yīng)付職工薪酬工資
計(jì)提公積金
借:管理費(fèi)用 公積金
? 貸:應(yīng)付職工薪酬公積金

董孝彬老師 

06/21 10:54
您好,分錄對(duì)的哦,就 是我上面寫的分錄里的其中2個(gè)

84784975 

06/21 10:58
這是我12月份的賬務(wù)
麻煩老師幫我看下對(duì)不對(duì)?

84784975 

06/21 10:59
這是12月計(jì)提部分,麻煩老師幫我 看下

董孝彬老師 

06/21 11:00
您好,咱這個(gè)分錄很規(guī)范呀,專業(yè)

84784975 

06/21 11:04
12月份記賬憑證79對(duì)嗎,老師?

董孝彬老師 

06/21 11:06
您好,這個(gè)分錄可以,科目后面不用三級(jí)科目,應(yīng)交增值稅就可以了,不過(guò)分錄對(duì)的,這個(gè)科目沒(méi)事

84784975 

06/21 11:09
老師,這個(gè)對(duì)嗎?摘要我好像寫錯(cuò)了,分錄對(duì)嗎?

董孝彬老師 

06/21 11:10
您好,分錄對(duì),摘要要改一下,扣繳個(gè)人五險(xiǎn)一金

84784975 

06/21 11:12
但是我在憑證56號(hào)已經(jīng)計(jì)提扣繳過(guò)了

董孝彬老師 

06/21 11:14
您好,56是實(shí)繳,上面這個(gè)是扣下來(lái),不一樣的場(chǎng)景

84784975 

06/21 11:18
哦,我有點(diǎn)迷糊了,是不是我把摘要改下就行了,這兩個(gè)月關(guān)于工資的分錄沒(méi)問(wèn)題吧,老師?

董孝彬老師 

06/21 11:22
您好,是的,分錄對(duì)的哦,

84784975 

06/21 11:45
老師麻煩你幫我看下我這幾個(gè)分錄對(duì)不對(duì)?
后面是五險(xiǎn)一金和工資單

董孝彬老師 

06/21 11:49
您好,我看了,分錄對(duì)的哦

84784975 

06/21 11:54
哦,那就好,謝謝你看是

84784975 

06/21 11:54
謝謝你老師

董孝彬老師 

06/21 11:54
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!
