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這個月的收入,但是客戶還沒給錢,我們也沒開票。這個月計入收入吧,還是下個月再計入。這個季度就不報了

84785031| 提問時間:06/23 08:11
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,嚴格來說應該這個月做收入
06/23 08:11
84785031
06/23 08:14
那這個季度就要報稅了
84785031
06/23 08:14
但是我們還沒開票,現(xiàn)在給開票嗎?
宋生老師
06/23 08:15
你好,是的,是需要申報
84785031
06/23 08:43
未開票收入?
84785031
06/23 08:43
那我就先把票給開了
宋生老師
06/23 08:44
你好,是的,最好還是這個月開了。
84785031
06/23 10:34
那六月的貨款七月才付
84785031
06/23 10:35
這個咋處理呢,報稅的時候。這個時候發(fā)票還沒開。還是我提前開掉
宋生老師
06/23 10:35
這個沒關系的,幾月份付款是不影響的。
84785031
06/23 10:36
那我發(fā)票是不是要按所屬月份開具
宋生老師
06/23 10:36
你好,是的。最好就是這樣
84785031
06/23 10:38
有些客戶門店小的那種,不愿意開票也不愿意付公戶。還有個問題,沒和客戶對賬,有些會出現(xiàn)客訴售后退款的情況。這樣發(fā)票金額不就不準了嗎
宋生老師
06/23 10:39
你好,嗯。所以會有開紅字的情況。
84785031
06/23 10:40
怎么處理的呢,應收和實收之間的差額開具紅字發(fā)票?還是直接原金額沖紅,再開具藍字發(fā)票
宋生老師
06/23 10:42
你好,最方便的就是原金額沖紅,然后重新做。
84785031
06/23 10:44
那這不是又堆到7月了,又是下個報稅季
宋生老師
06/23 10:45
你好,你實際發(fā)了多少貨,就確認多少應收和稅費。 跟你什么時候收到款沒關系
84785031
06/23 10:48
但是牽扯發(fā)票重開啊
宋生老師
06/23 10:48
你好,正常開就可以 啊 退貨退款,就開紅字發(fā)票就好了。
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