問題已解決
先進制造業(yè)做增值稅加計抵減申報增值稅時需要注意什么呢?



注意:僅限當(dāng)期一般計稅方法下的可抵扣進項稅額(不含免稅、簡易計稅項目對應(yīng)的進項稅額)
06/24 10:07

84784998 

06/24 10:20
具體怎么操作呢

文文老師 

06/24 10:20
通過《增值稅納稅申報表附列資料(四)》“加計抵減情況”欄填報:
本期發(fā)生額:當(dāng)期計提的加計抵減額(當(dāng)期可抵扣進項稅額×5%) 。
本期實際抵減額:實際抵減的應(yīng)納稅額(不得超過抵減前的應(yīng)納稅額)
