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進(jìn)項稅額大于銷項,現(xiàn)實中實操分錄怎么操作呢?

84785019| 提問時間:06/24 16:58
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
06/24 16:58
84785019
06/24 19:02
企業(yè)有時候當(dāng)月進(jìn)項沒有勾選,是不是就可以避免進(jìn)項大于銷項的問題?等到有銷項那個月份再進(jìn)行勾選?
家權(quán)老師
06/24 19:29
可以的,沒問題的哈。
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