問(wèn)題已解決
老師,我這邊收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方需要紅沖再給我開(kāi)進(jìn)來(lái),我需要在抵扣的當(dāng)月修改增值稅報(bào)表,做相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對(duì)嗎?



你好,等對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票之后,你再去沖減
06/25 11:16

84784951 

06/25 11:19
再去沖減,是對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票之后我在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的意思嗎?我還能抵扣別的進(jìn)項(xiàng)嗎

宋生老師 

06/25 11:19
你好,對(duì)的,可以的呀,你可以再勾選你自己的進(jìn)項(xiàng)

84784951 

06/25 11:21
我做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是在當(dāng)年抵扣的當(dāng)月,2024年3月;還是再收到紅字發(fā)票的當(dāng)月2025.06月

宋生老師 

06/25 11:21
你好這個(gè)是收到紅字發(fā)票的時(shí)候轉(zhuǎn)出。

84784951 

06/25 11:25
哦哦,那企業(yè)所得稅怎么做賬務(wù)處理

宋生老師 

06/25 11:29
你好這個(gè)你最終要補(bǔ)所得稅你才需要計(jì)提,否則不需要做。
