問題已解決
老師,您好,我們公司的在建工程還有一些余額,實際該結轉的都已經結轉完了。有貸方余額,有借方余額,領導說讓處理了,這該怎么處理。貸方余額應該是把借方的給結轉了。



處理步驟如下:
1.?核查明細:確認生產用建筑物、設備是否已達可使用狀態(tài),非生產用建筑物貸方余額是否因賬務錯誤(如錯記、多記)。
2.?處理借方余額(生產用):若資產已完工,補做結轉固定資產分錄,將在建工程轉入固定資產 。
3.?處理貸方余額(非生產用):若為賬務錯誤,紅字沖銷錯誤,掛待處理科目找原因;如多付工程款,調整至其他應收款等 。
4.?清理余額:調整后讓在建工程余額清零,形成書面說明給領導,涉及跨年錯賬可結合以前年度損益調整,同步溝通審計、稅務降風險 。
06/25 17:49

84784999 

06/25 21:52
老師,領導說讓沖費用,憑證該怎么做?

樸老師 

06/25 21:53
沖當年的費用嗎?還是跨年的

84784999 

06/26 07:30
沖減當年的費用?

84784999 

06/26 07:31
沖減當年費用

樸老師 

06/26 07:39
這個直接原分錄負數紅沖
