問題已解決
想倒推負債表未分配利潤是否正確,怎么加加減減核對



未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調整
06/25 18:05

84785000 

06/25 18:17
老師這是19年12月的,18年利潤表增加所得稅了209.25,和其他應付款,209.25元,同時未分配減少了209.25元。然后19年期初數(shù)按18期末數(shù)改正了,19年12月利潤表增加了所得稅486.28,其他應付款增486.28元,未分配利潤減486.28,這個時候,感覺未分配利潤勾稽關系對不上了?

小菲老師 

06/25 18:20
同學你好
你改過期初數(shù),那你有用過以前年度科目嗎?

84785000 

06/25 18:26
沒有用以前年度損益,我現(xiàn)在情況是這樣的,負債表,利潤表都沒問題了,現(xiàn)在就是需要按圖片每年最后一個月增加上所得稅,同時每年增加同金額其他應付款,減少同金額未分配利潤,我就逐年增加18年整好了,現(xiàn)在卡在19年。(因為我是表格,18年的期末數(shù)改動后,手工復制在19年期初了。19年期末同樣操作增加所得稅,其他應付款,減少未分配利潤,發(fā)現(xiàn)勾稽不對。想不到問題出在哪里,應該就是18過渡19的這里

小菲老師 

06/25 18:27
同學你好
你可以一個月一個月的看勾稽關系,看看問題出在哪個月
