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問題已解決

老師,物業(yè)公司一般納稅人,如果有些物業(yè)費是預(yù)收一年的物業(yè)費金額業(yè)主轉(zhuǎn)入公戶,但是沒有開具發(fā)票,請問申報增值稅是按照預(yù)收金額還是按照當(dāng)月核銷的物業(yè)費金額申報稅款

84784950| 提問時間:06/25 23:15
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個的話是按照當(dāng)月核銷的物業(yè)費
06/25 23:15
84784950
06/25 23:31
那,如果是小規(guī)模納稅人呢,預(yù)收物業(yè)費是否要申報稅款
小鎖老師
06/25 23:32
那樣的話是不需要申報了
84784950
06/25 23:50
老師,實際工作中,如果很多業(yè)主欠物業(yè)費,那么是否按照實際收款的物業(yè)費申報增值稅,那些未繳納的待繳納后申報增值稅
小鎖老師
06/26 00:32
對,按照實際收款的金額,申報,其余的以后申報
84784950
06/26 08:45
那老師企業(yè)所得稅根據(jù)也是實際收款的物業(yè)費來確認(rèn)收入嗎
小鎖老師
06/26 09:15
對,根據(jù)實際收取的金額,因為收取金額和時間不確定
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