問題已解決
老師,物業(yè)公司一般納稅人,如果有些物業(yè)費是預(yù)收一年的物業(yè)費金額業(yè)主轉(zhuǎn)入公戶,但是沒有開具發(fā)票,請問申報增值稅是按照預(yù)收金額還是按照當(dāng)月核銷的物業(yè)費金額申報稅款



您好,這個的話是按照當(dāng)月核銷的物業(yè)費
06/25 23:15

84784950 

06/25 23:31
那,如果是小規(guī)模納稅人呢,預(yù)收物業(yè)費是否要申報稅款

小鎖老師 

06/25 23:32
那樣的話是不需要申報了

84784950 

06/25 23:50
老師,實際工作中,如果很多業(yè)主欠物業(yè)費,那么是否按照實際收款的物業(yè)費申報增值稅,那些未繳納的待繳納后申報增值稅

小鎖老師 

06/26 00:32
對,按照實際收款的金額,申報,其余的以后申報

84784950 

06/26 08:45
那老師企業(yè)所得稅根據(jù)也是實際收款的物業(yè)費來確認(rèn)收入嗎

小鎖老師 

06/26 09:15
對,根據(jù)實際收取的金額,因為收取金額和時間不確定
