問題已解決
結轉(zhuǎn)增值稅的時候,進項大于銷項時,科目用轉(zhuǎn)出未交增值稅,還是轉(zhuǎn)出多交增值稅,我是結轉(zhuǎn)都放在轉(zhuǎn)出未交,然后轉(zhuǎn)出未交再到未交,這樣對嗎



你好可以這樣子做,其實按照現(xiàn)在的會計制度的話,進項稅額大于銷項稅額,這里可以不用單獨做憑證。
06/26 09:17

84784997 

06/26 09:18
我的意思是用轉(zhuǎn)出未交,還是轉(zhuǎn)出多交,還是不管誰大于誰,都用轉(zhuǎn)出未交呢

宋生老師 

06/26 09:19
你好,,不管誰大誰小,都是轉(zhuǎn)出未交。只是借貸方的問題。

84784997 

06/26 09:20
小規(guī)模這樣結轉(zhuǎn)對吧

宋生老師 

06/26 09:21
小規(guī)模不需要這些
小規(guī)模直接用應交稅費,應交增值稅就好了。

84784997 

06/26 09:21
不太明白,能寫一下嗎

宋生老師 

06/26 09:22
你好,小規(guī)模它不分進項銷項的呀。

宋生老師 

06/26 09:22
小規(guī)模只有一個,比如借,應收賬款,貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。

84784997 

06/26 09:24
那寫成銷項稅額也沒錯吧,那當月直接用借:應交稅費-應交增值稅,貸:營業(yè)外收入嗎,

宋生老師 

06/26 09:25
,那當月直接用借:應交稅費-應交增值稅,貸:營業(yè)外收入
是的,就是這樣子做憑證就可以了。

84784997 

06/26 09:26
那我看有的一般納稅人結轉(zhuǎn)用轉(zhuǎn)出多交增值稅這個科目為啥,不都用轉(zhuǎn)出未交嗎

宋生老師 

06/26 09:27
你好,你如果實際有多交的話是可以轉(zhuǎn)的,這種一般是有預交的時候才會這樣子。

84784997 

06/26 09:28
沒交過,就是單純的當月進項大于銷項,那就是都用轉(zhuǎn)出未交增值稅對吧

宋生老師 

06/26 09:28
你好,是的,就是這樣操作。

84784997 

06/26 09:29
那小規(guī)模直接應交稅費-應交增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入啊,不用轉(zhuǎn)到未交增值稅對嗎

宋生老師 

06/26 09:29
你好,是的,不用轉(zhuǎn)到未交增值稅的。

84784997 

06/26 09:30
那小規(guī)模寫成應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)算有錯嗎

宋生老師 

06/26 09:30
嚴格說起來這個確實是不對。
