問題已解決
請問進項稅轉(zhuǎn)出提交時更正申報時顯示異常憑證轉(zhuǎn)出申報數(shù)據(jù)與實際不符,是什么原因?



你看看你填寫的轉(zhuǎn)出金額對嗎?選擇了不勾選抵扣就不用轉(zhuǎn)出
06/26 14:58

84785018 

06/26 15:01
我是更正上年屬期,上年抵扣的進項,現(xiàn)在顯示異常,需要進項轉(zhuǎn)出。附表二填完,到提交申報就顯示不符,怎么處理?

樸老師 

06/26 15:05
核對數(shù)據(jù):仔細核對異常憑證轉(zhuǎn)出金額、附表二填寫數(shù)據(jù),確保與實際業(yè)務(wù)、賬務(wù)一致。
強制提交 + 補充說明:點 “強制提交”,再通過電子稅務(wù)局【增值稅申報比對異常處理】模塊,填信息、傳資料(如業(yè)務(wù)憑證等 )說明情況。
聯(lián)系稅務(wù):提交后主動聯(lián)系主管稅局,說明問題,配合提供異常憑證、進銷項發(fā)票等資料協(xié)助核查。
更正申報:若需調(diào)整,用【申報錯誤更正】功能重新填附表二及報表,完成更正。

84785018 

06/26 15:43
請問從上年到現(xiàn)在每月的數(shù)據(jù)都要更正嗎,還是更正到把轉(zhuǎn)出稅額交上就可以了?

樸老師 

06/26 15:45
更正到一致一般就可以
具體看稅局因為有的地方現(xiàn)在要求對應(yīng)的所屬期更正
