問題已解決
當(dāng)月收到的專票當(dāng)月有部分紅沖,發(fā)票未認(rèn)證,分錄做成了借:銷售費(fèi)用,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)付賬款,跨年發(fā)現(xiàn)問題,如何做調(diào)整分錄,老師可以給個(gè)完整分錄看看嗎



你好,你可以借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
06/26 15:12

84785028 

06/26 15:29
老師,如果上述情況,紅沖發(fā)票是次年開出來的,一直沒入賬,現(xiàn)在如何做調(diào)整分錄啊

宋生老師 

06/26 15:30
你好,你就按上面的做分錄
借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
