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問題已解決

老師,您好,跨省建筑機(jī)械設(shè)備租賃(帶操作員),是租入建筑機(jī)械設(shè)備租賃(帶操作員)再租出去,在預(yù)繳2%增值稅時(shí),需要將收到進(jìn)項(xiàng)機(jī)械租賃的發(fā)票金額填入扣除額那里嗎?

84785008| 提問時(shí)間:06/26 17:53
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)除非你有分包合同。否則是不可以的。
06/26 17:54
84785008
06/26 17:55
老師,我們跟甲方和對(duì)下供應(yīng)商都是簽的機(jī)械租賃服務(wù)合同,這個(gè)算是分包合同嗎
宋生老師
06/26 17:56
你好,不算,一般要注明是分別合同。
84785008
06/26 18:01
我們給甲方開具的9%的建筑服務(wù)費(fèi)發(fā)票,收到的建筑服務(wù)費(fèi)發(fā)票稅率有9%(一般納稅人)或者3%(小規(guī)模),在稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)繳2%增值稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)9%的發(fā)票金額已填寫在了扣除數(shù)那里,但是扣除數(shù)也是可以更改的,我就想問下預(yù)繳時(shí)扣除數(shù)該怎么填寫呢
宋生老師
06/26 18:03
你好,你把預(yù)繳的表發(fā)來,它是有一個(gè)可以填扣除金額的。 就是本期應(yīng)納稅額減征額那個(gè)地方。
84785008
06/26 18:06
填表時(shí),進(jìn)項(xiàng)9%的發(fā)票金額已填寫在了扣除數(shù)那里,
84785008
06/26 18:07
那我們對(duì)上和對(duì)下都是簽的機(jī)械租賃服務(wù)合同,扣除數(shù)那里要改為0嗎,我看扣除數(shù)是可以調(diào)整的
宋生老師
06/26 18:11
你好,這個(gè)地方的扣除是分包工程的金
宋生老師
06/26 18:11
這個(gè)地方的扣除是分包工程的金額
84785008
06/26 18:15
那我們對(duì)上和對(duì)下都是簽的機(jī)械租賃服務(wù)合同不是分包合同,扣除數(shù)要調(diào)整為0嗎
宋生老師
06/26 18:17
你要寫清楚是分包合同才可以的。 這個(gè)扣除數(shù)是零
宋生老師
06/26 18:17
不過最終他們開給你的,你也可以抵扣。最終下來是一樣的。
84785008
06/26 18:19
哦哦,好的,謝謝老師
宋生老師
06/26 18:19
你好不用客氣的了
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