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問題已解決

老師,為什么資產(chǎn)會計賬面價值大于計稅基礎(chǔ)是應(yīng)納稅暫時性差異呢,負(fù)債正好相反呢

84785014| 提問時間:06/26 22:58
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
06/26 23:00
董孝彬老師
06/26 23:11
您好,資產(chǎn)(如設(shè)備、房產(chǎn)) 會計賬 大于 稅務(wù)賬 - 未來要多交稅( 應(yīng)納稅差異 ) 比如會計折舊快,稅務(wù)折舊慢,現(xiàn)在少交稅,以后補交。 負(fù)債(如預(yù)收款、保修金) 會計賬 大于 稅務(wù)賬 - 未來能少交稅( 可抵扣差異 ) 比如預(yù)收款稅務(wù)提前征稅,以后實際確認(rèn)收入時不再重復(fù)交。 資產(chǎn)賬大 - 以后補稅(欠稅務(wù)的) 負(fù)債賬大 - 以后抵稅(稅務(wù)欠咱的) 這樣能理解么
84785014
06/26 23:14
我們交企業(yè)所得稅是按照會計賬面價值還是計稅基礎(chǔ)呀
董孝彬老師
06/26 23:15
您好,是按計稅基礎(chǔ)哦,稅務(wù)只認(rèn)自己的規(guī)則
84785014
06/26 23:17
我還是不理解如會計折舊30,稅法折舊50,原值都是150,為什么是應(yīng)納稅暫時性差異呢
董孝彬老師
06/26 23:20
?您好,現(xiàn)在稅法讓咱多扣費用(少交稅),但未來會倒過來讓咱多交稅 - 這就是 應(yīng)納稅暫時性差異 現(xiàn)在:會計折舊30萬,稅法讓咱扣50萬 - 今年少交稅(賺了) 未來:會計還能扣120萬,稅法只剩100萬可扣 - 以后多交稅(要還) 本質(zhì):稅務(wù)局 先甜后苦 ,現(xiàn)在給咱省錢,未來讓咱補稅。
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