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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我們每個(gè)月會(huì)給員工根據(jù)業(yè)績(jī)發(fā)放獎(jiǎng)金提成,該怎么做賬呢?



你好,這個(gè)就是進(jìn)入工資。比如借管理費(fèi)用工資,貸應(yīng)付職工薪酬。
06/27 14:14

84785042 

06/27 14:19
能說(shuō)的明細(xì)一點(diǎn)嗎

宋生老師 

06/27 14:20
你好,你不是問(wèn)怎么做賬嗎?我已經(jīng)告訴你憑證了呀,我不知道你是哪里不理解。
借管理費(fèi)用工資,貸應(yīng)付職工薪酬-工資。

84785042 

06/27 14:20
借:管理費(fèi)用?獎(jiǎng)金
貸:應(yīng)付職工薪酬?獎(jiǎng)金

宋生老師 

06/27 14:20
你好,可以的,你如果單獨(dú)設(shè)置獎(jiǎng)金做2級(jí)科目也行。

84785042 

06/27 14:21
正常情況下2級(jí)科目是工資是吧

宋生老師 

06/27 14:21
你好,是的。正常他就是直接計(jì)入工資。

84785042 

06/27 14:22
好的,謝謝老師

宋生老師 

06/27 14:23
你好,不用客氣的了。
