問題已解決
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)收到的去年的專票對方給我們開錯了,想讓對方紅沖重新開具,對方紅沖后重新開具給我們,金額稅額不變,我怎么賬務(wù)稅務(wù)處理



你好,這個要看你去年是怎么做的憑證
06/27 14:30

84785018 

06/27 14:31
去年收到專票后入了成本,進項稅今年已經(jīng)抵扣了

宋生老師 

06/27 14:32
你好,你要做進項轉(zhuǎn)出。

84785018 

06/27 14:32
是不是把去年的入賬憑證沖銷后,重新做藍字憑證就行

宋生老師 

06/27 14:33
你好,對的,就是這樣做。

84785018 

06/27 14:34
增值稅報表需要進項轉(zhuǎn)出,然后把重新開具的藍字發(fā)票重新勾選是嗎?

宋生老師 

06/27 14:34
你好,對的,就是這樣子做。

84785018 

06/27 14:34
去年的報表需要調(diào)整嗎?

宋生老師 

06/27 14:34
你好,這個可以不用調(diào)整。如果金額不變的話就不用

84785018 

06/27 14:40
好的,謝謝

宋生老師 

06/27 14:40
你好,不用客氣的了。
