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實(shí)務(wù)
問題已解決
以前年度的增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)多了,怎么做分錄更正



同學(xué)你好
借進(jìn)項
貸利潤分配未分配利潤
06/27 16:27

84785005 

06/27 16:28
多出來這部分是加油費(fèi),怎么做進(jìn)項稅額呢

84785005 

06/27 16:29
就是有一張加油費(fèi)進(jìn)項發(fā)票,勾選認(rèn)證了,但是入賬入的是待抵扣進(jìn)項,其實(shí)根本就沒有入過待抵扣

樸老師 

06/27 16:35
是什么企業(yè)會計準(zhǔn)則

84785005 

06/27 16:35
小企業(yè)會計準(zhǔn)則

84785005 

06/27 16:37
那張勾選認(rèn)證了的加油費(fèi)發(fā)票現(xiàn)在該怎么入賬

樸老師 

06/27 16:37
那就是上面的分錄哦

84785005 

06/27 16:37
整體的分錄,可以發(fā)一下嗎

樸老師 

06/27 16:39
之前是全額計入費(fèi)用了嗎

84785005 

06/27 16:40
之前這筆加油費(fèi)沒有入過賬,當(dāng)月的進(jìn)項直接做的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

84785005 

06/27 16:40
當(dāng)月的進(jìn)項直接做的待抵扣進(jìn)項稅額

樸老師 

06/27 16:52
那你現(xiàn)在就是
借進(jìn)項
貸利潤分配未分配利潤
這樣做

84785005 

06/27 16:55
那進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個科目的余額怎么沖減呢

84785005 

06/27 16:55
那待抵扣進(jìn)項稅額這個科目的余額怎么沖減呢

樸老師 

06/27 16:57
借進(jìn)項
貸待抵扣進(jìn)項稅
借進(jìn)項
貸利潤分配未分配利潤

84785005 

06/27 16:58
這個進(jìn)項借方的金額是哪個

樸老師 

06/27 16:59
是進(jìn)項發(fā)票上的稅額哦
