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領(lǐng)料領(lǐng)多了導(dǎo)致原材料余額為負(fù)數(shù),具體更改幾個(gè)科目具體舉例說明一下

84785020| 提問時(shí)間:06/29 07:26
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84785020
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
貸原材料(紅字)借生產(chǎn)成本(紅字) 這樣生產(chǎn)成本不就是貸方嗎?再怎么調(diào)整
06/29 07:34
84785020
06/29 07:35
舉例說明一下
84785020
06/29 07:41
那這樣生產(chǎn)成本為貸呢?怎么辦?
84785020
06/29 07:44
代入數(shù)字說明一下,分錄怎么寫
董孝彬老師
06/29 07:28
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
董孝彬老師
06/29 07:35
好的,我剛寫好上面的回答,那我一起來回答吧
董孝彬老師
06/29 07:37
您好,領(lǐng)料多致原材料負(fù)數(shù)時(shí),調(diào)整分錄為借原材料(金額 = 多領(lǐng)數(shù)量 * 單價(jià)),貸對應(yīng)成本 / 費(fèi)用科目(如生產(chǎn)產(chǎn)品貸記 生產(chǎn)成本 - XX 產(chǎn)品 、車間消耗貸記 制造費(fèi)用 - 物料消耗 、行政部門貸記 管理費(fèi)用 - 辦公費(fèi) ),如果跨年錯(cuò)誤貸方用 以前年度損益調(diào)整 ;多領(lǐng)數(shù)量 = 賬面負(fù)余額絕對值,金額按原領(lǐng)料計(jì)價(jià)方法計(jì)算,如果因材料已入庫未暫估導(dǎo)致負(fù)數(shù)需先做借原材料、貸應(yīng)付賬款 - 暫估應(yīng)付款的暫估入庫分錄再調(diào)整,如果實(shí)際庫存小于等于0 需先借待處理財(cái)產(chǎn)損溢、貸原材料再按審批結(jié)果處理。 2. 貸原材料(紅字)借生產(chǎn)成本(紅字) 是用紅字沖銷法調(diào)整多領(lǐng)料,紅字相當(dāng)于反向分錄:原材料貸方紅字 = 增加賬面余額,生產(chǎn)成本借方紅字 = 沖減已記成本,效果同 借原材料,貸生產(chǎn)成本 ,不用額外調(diào)整
董孝彬老師
06/29 07:43
您好,生產(chǎn)成本在完工后是結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,貸方有金額,就是我結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品時(shí)金額變小了嘛,單價(jià)降低了
董孝彬老師
06/29 07:45
好的,比如原來生產(chǎn)成本歸集的金額為100,現(xiàn)在我們寫的這個(gè)分錄沖了10,那 借:庫存商品? 90? 貸:生產(chǎn)成本-結(jié)轉(zhuǎn)? 90
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