當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
公司支付工資給其中的一個(gè) 員工,由他帶領(lǐng)發(fā)給其他員工,當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)款少轉(zhuǎn)了5000,2個(gè)月后帶領(lǐng)的工資的員工才發(fā)現(xiàn)未到賬,現(xiàn)在更改之前的賬務(wù)處理: 借:管理費(fèi)用--工資5000,貸:應(yīng)付職工薪酬5000,借:應(yīng)付職工薪酬5000,貸:其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款5000,發(fā)放月份,借:其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款5000,貸:銀行存款5000



學(xué)員您好,你意思當(dāng)時(shí)計(jì)提了沒發(fā)放?
06/29 16:24

84784988 

06/29 17:08
未計(jì)提未發(fā)放,我增加上面的分錄是不是正確的

甄洛老師 

06/29 17:12
那你不需要用其他應(yīng)付過渡吧,直接計(jì)提等發(fā)放不就行了嗎

84784988 

06/29 18:32
已經(jīng)間隔幾個(gè)月了,這個(gè)員工還墊付了其他公司費(fèi)用,

甄洛老師 

06/29 18:45
也行,你用其他應(yīng)付過渡更清晰
