問題已解決
請問去年收到的專票已入賬已認(rèn)證,記管理費(fèi)用,應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額,今年6月發(fā)票全額紅沖,如何記會(huì)計(jì)分錄



同學(xué),你好
借:費(fèi)用? 紅字
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)? 紅字
貸:應(yīng)付賬款? 紅字
06/30 13:53

84785028 

06/30 15:57
你好,老師,借:費(fèi)用紅字,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)付賬款紅字可以嗎

小菲老師 

06/30 15:59
同學(xué),你好
是可以的

84785028 

06/30 16:01
再問下老師,發(fā)票紅沖后期末賬上還有留抵呢,應(yīng)交稅費(fèi)科目如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄

小菲老師 

06/30 16:02
同學(xué),你好
轉(zhuǎn)到:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,里面

84785028 

06/30 16:37
你好老師,本期不用繳納增值稅,沒有開票業(yè)務(wù),賬上還有留抵,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎還是放著不用問

小菲老師 

06/30 16:58
同學(xué),你好
建議轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
