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老師,銷售商品,開票金額20000元,客戶讓我們買他們公司的體驗券5000元,這5000元從貨款扣,開票的時候做賬借:應(yīng)收賬款 20000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)嗎? 收到貨款做賬:借:銀行存款 15000 貸:應(yīng)收賬款 15000,同時借:應(yīng)收賬款 -5000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -5000(這5000客戶有給我們開票),應(yīng)該怎么做賬才對呢?

84784962| 提問時間:06/30 15:14
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
06/30 15:16
董孝彬老師
06/30 15:20
您好,不對,不能沖收入,銷售開票: 借:應(yīng)收賬款 20000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 17699.12 應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅(銷項)2300.88 購體驗券(6% 稅率): 借:管理費(fèi)用等 4716.98 應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅(進(jìn)項)283.02 貸:應(yīng)收賬款 5000 收貨款: 借:銀行存款 15000 貸:應(yīng)收賬款 15000
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