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問題已解決

老師,我3月份收到了進項發(fā)票已經抵扣了,現(xiàn)在對方發(fā)現(xiàn)單價不一樣,要紅沖原來的發(fā)票,我這邊怎么處理呢?

84785013| 提問時間:06/30 15:38
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:原材料等 負數(shù) 貸:應付賬款 負數(shù) 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數(shù)
06/30 15:39
84785013
06/30 15:43
那我申報這個是在這個月進項稅額轉出,還是說去更正3月份的呢?
家權老師
06/30 15:44
就是在取得進項負數(shù)當月不是3月
84785013
06/30 15:46
那我在當月取得進項負數(shù)的時候,我轉出的時候是否會有什么滯納金嗎?
家權老師
06/30 15:47
不會的哈,正常做進項轉出申報就行
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