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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我3月份收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方發(fā)現(xiàn)單價(jià)不一樣,要紅沖原來的發(fā)票,我這邊怎么處理呢?



借:原材料等 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
06/30 15:39

84785013 

06/30 15:43
那我申報(bào)這個(gè)是在這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,還是說去更正3月份的呢?

家權(quán)老師 

06/30 15:44
就是在取得進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)當(dāng)月不是3月

84785013 

06/30 15:46
那我在當(dāng)月取得進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)的時(shí)候,我轉(zhuǎn)出的時(shí)候是否會(huì)有什么滯納金嗎?

家權(quán)老師 

06/30 15:47
不會(huì)的哈,正常做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報(bào)就行
