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原材料沒有這么多,發(fā)出去就價格很高這樣導致交的企業(yè)所得稅太多了,這樣怎么讓少交點稅

84785020| 提問時間:06/30 16:58
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,可以先暫估入賬吧,后面收到發(fā)票再沖賬
06/30 17:01
84785020
06/30 17:02
沒有原料可收進來的,
84785020
06/30 17:02
原料就是少
84785020
06/30 17:03
這樣怎么辦?
劉艷紅老師
06/30 17:05
這種只能交稅了,說明收入多
84785020
06/30 17:12
以前做錯了賬,能不其他應付中其他轉(zhuǎn)出結(jié)平嗎?
劉艷紅老師
06/30 17:13
是哪筆賬做錯了,分錄拍我看下
84785020
06/30 17:15
我看原材料太少做了借原材料貸其他應付_其他
84785020
06/30 17:16
這種怎么辦
劉艷紅老師
06/30 19:11
這種是你暫估的原材料,是吧
84785020
06/30 19:12
是的,這樣怎么弄
劉艷紅老師
06/30 19:13
把暫估沖掉就可以了
84785020
06/30 19:13
這樣原材料就在貸方了,余額為負數(shù)
劉艷紅老師
06/30 19:14
沖成本就可以了,不沖原材料
84785020
06/30 19:14
具體分錄怎么具體說一下
劉艷紅老師
06/30 19:15
借:其他應付款 貸:主營業(yè)務成本
劉艷紅老師
06/30 19:15
你要是轉(zhuǎn)到其他業(yè)務成本,就沖其他業(yè)務成本
84785020
06/30 19:15
這樣交稅太厲害了
劉艷紅老師
06/30 19:16
那就暫時不管,匯算清繳收不到票再說
84785020
06/30 19:18
那就計入其他應付款,二級科目寫什么
劉艷紅老師
06/30 19:18
一般是計入其他應付款-暫估里面
84785020
06/30 19:20
產(chǎn)成品入庫根據(jù)什么代入數(shù)字說明一下
劉艷紅老師
06/30 19:25
你想少減少利潤,就暫估多少
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