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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好老師,我們采購(gòu)的庫存商品,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,對(duì)方開了紅字發(fā)票后,我這邊具體分錄怎么做呢?



借:庫存商品 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
07/01 11:06

84785019 

07/01 11:10
謝謝老師

家權(quán)老師 

07/01 11:12
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
