問題已解決
老師,專票開出1050,對公賬戶進(jìn)賬1000,50怎么處理?



您好,轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出里面
07/01 15:19

84785029 

07/01 15:21
是我們50收不到了,怎么轉(zhuǎn)營業(yè)外支出?

劉艷紅老師 

07/01 15:23
做壞賬處理
借:營業(yè)外支出
貸:應(yīng)收賬款

84785029 

07/01 15:24
匯算清繳需要調(diào)增嗎?

劉艷紅老師 

07/01 15:26
要的,這個不能抵稅的

84785029 

07/01 15:27
只把這50調(diào)增就可以了,是嗎?

劉艷紅老師 

07/01 15:30
是的, 是的,就是這樣的

84785029 

07/01 16:02
我是小微,不用申報營業(yè)外支出那張表,那我匯算清繳時,這50在哪里調(diào)增?

劉艷紅老師 

07/01 16:03
納稅調(diào)整這個表的其他第30行這里

84785029 

07/01 16:06
老師,我當(dāng)時開的數(shù)電專票1050,50對方不付了,能不能開一張紅字的50數(shù)電專票?沖數(shù)電專票的一部分可以操作嗎?

劉艷紅老師 

07/01 16:07
你作廢重新再開1000就可以

劉艷紅老師 

07/01 16:07
部分紅沖,要對方認(rèn)證了,對方還要開紅字信息表,你才能部分紅沖

84785029 

07/01 16:12
6月開的1050專票,那我7月申報6月時,要按1050申報增值稅,7月沖紅再重新開1000成了負(fù)50,那我8月申報7月的怎么申報?

劉艷紅老師 

07/01 16:15
這個開的負(fù)數(shù)是直接沖減7月的收入和稅費的

84785029 

07/01 16:22
老師,如果不沖紅了,轉(zhuǎn)營業(yè)外支出,什么時候可以轉(zhuǎn)?

劉艷紅老師 

07/01 16:24
比如你現(xiàn)在知道收不到了,就可以轉(zhuǎn)了

84785029 

07/01 16:55
老師,我感覺我虧了50,增值稅和所得稅又按這50的相應(yīng)比例交了,從現(xiàn)金流上考慮虧的不只是50了,是嗎?

劉艷紅老師 

07/01 16:56
是的,所以你紅沖再開好些

84785029 

07/01 16:58
怎么我虧50成了多交稅了呢?

劉艷紅老師 

07/01 17:01
就多交了增值稅,其他的并沒有多交
