問題已解決
老師紅沖了22年免稅票,沒有繼續(xù)開票,稅務局讓做未開票收入,這個未開票收入分錄怎么操作



借:應收賬款-
貸:利潤分配-未分配-
07/01 16:14

84784951 

07/01 16:27
不是是我今年紅沖了22的發(fā)票3萬,之后申報增值稅不讓填寫減免稅報表負數(shù)3萬沒有提現(xiàn)所以需要在報回來未開票收入,要不影響企業(yè)所得稅,這個未開票收入怎么做

劉艷紅老師 

07/01 16:31
借:應收賬款
貸:利潤分配-未分配
無票收入是這樣做的
