當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我6月份最后一天,工資計(jì)提錯(cuò)了,導(dǎo)致個(gè)稅需要交錢,我現(xiàn)在不管6月份的賬,因?yàn)橐呀?jīng)結(jié)賬了,7月份可以把6月份計(jì)提工資這個(gè)沖了,在重新補(bǔ)一個(gè)6月份的計(jì)提數(shù)嗎?



同學(xué),你好
是可以的
07/02 10:43

84784997 

07/02 10:46
這個(gè)分錄怎么做,我6月份計(jì)提6113.87實(shí)際應(yīng)該是4813.87這個(gè)分錄怎么寫呀

小菲老師 

07/02 10:48
同學(xué),你好
7月份
借:管理費(fèi)用-工資? -6113.87
貸:應(yīng)付職工薪酬? -6113.87
借:管理費(fèi)用-工資 4813.87
貸:應(yīng)付職工薪酬? 4813.87

84784997 

07/02 10:51
好的,謝謝

小菲老師 

07/02 10:52
不客氣,祝工作順利

84784997 

07/02 10:54
那還用重新結(jié)賬嗎?6月份賬已經(jīng)結(jié)完了

小菲老師 

07/02 10:54
同學(xué),你好
不需要了

84784997 

07/02 10:55
受累問下老師,摘要我怎么寫

小菲老師 

07/02 10:56
同學(xué),你好
摘要:調(diào)整6月分錄
