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問題已解決

老師,我6月份最后一天,工資計提錯了,導(dǎo)致個稅需要交錢,我現(xiàn)在不管6月份的賬,因為已經(jīng)結(jié)賬了,7月份可以把6月份計提工資這個沖了,在重新補一個6月份的計提數(shù)嗎?

84784997| 提問時間:07/02 10:41
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 是可以的
07/02 10:43
84784997
07/02 10:46
這個分錄怎么做,我6月份計提6113.87實際應(yīng)該是4813.87這個分錄怎么寫呀
小菲老師
07/02 10:48
同學(xué),你好 7月份 借:管理費用-工資? -6113.87 貸:應(yīng)付職工薪酬? -6113.87 借:管理費用-工資 4813.87 貸:應(yīng)付職工薪酬? 4813.87
84784997
07/02 10:51
好的,謝謝
小菲老師
07/02 10:52
不客氣,祝工作順利
84784997
07/02 10:54
那還用重新結(jié)賬嗎?6月份賬已經(jīng)結(jié)完了
小菲老師
07/02 10:54
同學(xué),你好 不需要了
84784997
07/02 10:55
受累問下老師,摘要我怎么寫
小菲老師
07/02 10:56
同學(xué),你好 摘要:調(diào)整6月分錄
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