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問題已解決

老師,我有三筆這樣的分錄,前財務處置固定資產(chǎn)的時候,用錯了分錄,應該用累計折舊的,錯用了管理費用,折舊。我現(xiàn)在需要調整請問怎么調整呢?

84784952| 提問時間:07/02 15:55
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你處置的時候,分錄怎么做的。
07/02 15:57
84784952
07/02 15:59
借,固定資產(chǎn)清理 管理費用…折舊 貸,固定資產(chǎn)
84784952
07/02 15:59
下面有圖片
宋生老師
07/02 16:00
你這個是去年的憑證,是吧?
84784952
07/02 16:01
是的都是去年處置的
宋生老師
07/02 16:01
你好,這樣的話,你要做借累計折舊,貸以前年度損益調整,然后去更正匯算
84784952
07/02 16:02
又要去更正啊,上次我們財務都退稅了
84784952
07/02 16:03
相當于費用少了,但是我們以前是虧損的
84784952
07/02 16:03
這三筆金額加起來有40萬
宋生老師
07/02 16:03
你好,是這樣是費用做多了。
84784952
07/02 16:05
費用做多了,必須去更正匯算嗎?
宋生老師
07/02 16:07
你好,是的,是需要更正。
84784952
07/02 16:09
具體更正那一筆呢
宋生老師
07/02 16:12
就是本來應該是累計折舊借方的,計入了管理費用借方
84784952
07/02 16:30
我們去年凈利潤是虧損-665761.24,也必須去更正嗎
宋生老師
07/02 16:30
你好,你沒有虧損那么多,所以要更正。
84784952
07/02 16:31
具體是更正那幾張表呢
宋生老師
07/02 16:33
期間費用明細表,固定資產(chǎn)折舊明細表。 納稅調整明細表
84784952
07/02 16:38
我們上月申請退稅了,還可以更正嗎
宋生老師
07/02 16:40
你好,可以更正的了。
84784952
07/02 21:36
老師,分錄是不是應該借:累計折舊 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤未分配
宋生老師
07/03 08:06
你好,是的。費用多了,是這樣子做更正。
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