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問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年報(bào)利潤(rùn)總額虧損40479.20。以前交稅有退稅259,我需要調(diào)增多少可以不退稅???

84784952| 提問(wèn)時(shí)間:07/02 17:20
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你是小微企業(yè)是吧。
07/02 17:22
84784952
07/02 17:23
是的是的
宋生老師
07/02 17:24
你好,這樣的話是259/5%+40479.2的金額
84784952
07/02 17:28
調(diào)增45659.2。是吧?但是還是有退稅的嘞
宋生老師
07/02 17:31
你好,是的。退稅的已經(jīng)算上了。
84784952
07/02 17:36
不對(duì),還是退稅259,有彌補(bǔ)虧損
宋生老師
07/02 17:37
你好,你是說(shuō)前五年有虧損?
84784952
07/02 17:38
有23年以前的虧損119201.74。現(xiàn)在我需要調(diào)增多少才沒(méi)有稅款哦
宋生老師
07/02 17:39
前面5年累計(jì)科目彌補(bǔ)虧損還有多少。
84784952
07/02 17:40
119201.74,可以彌補(bǔ)的虧損。
宋生老師
07/02 17:40
你好,那就在上面算的金額上面加上這個(gè)數(shù)
84784952
07/02 17:41
好的,謝謝老師。
84784952
07/02 17:42
可以了,現(xiàn)在不需要退稅了。謝謝老師。
宋生老師
07/02 17:42
你好,不用客氣的了。
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