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問題已解決

老師收到70萬,我們4-6月期間收到的,6月底才給對方開的發(fā)票。我在相應(yīng)期間做了收入。。結(jié)轉(zhuǎn)了成本。這會(huì)六月底賬,我是不是要把4-5月沖紅,6月按70萬發(fā)票重新入賬。結(jié)轉(zhuǎn)成本。

84785003| 提問時(shí)間:07/02 17:22
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
你好,你4-5月做了什么分錄了
07/02 17:24
84785003
07/02 17:27
借銀行,貸方主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
宋生老師
07/02 17:33
您好,是的。你如果已經(jīng)做過收入了,就要沖
84785003
07/02 17:37
我是應(yīng)該做收入吧?我本來做的預(yù)收
宋生老師
07/02 17:38
你好,你上面不是說借銀行,貸方主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
84785003
07/02 17:44
是的,我的意思的當(dāng)月發(fā)生的收入,即使我們沒開發(fā)票出去。也要計(jì)入收入。我本來做的借銀行貸預(yù)收賬款的。我感覺不對。我就改了
宋生老師
07/02 17:46
你好,你改了,就不用再?zèng)_了。做6月的收入就行了。
84785003
07/02 17:48
我做的收入,
宋生老師
07/02 17:49
你好,你如果4-5月做了收入,6月又做了,那就要做4-5月不開票收入負(fù)數(shù)進(jìn)行沖減
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