問題已解決
上月進(jìn)項1200,銷項500,留底700 本月無進(jìn)項,銷項500,分錄怎么寫?



上月增值稅有做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
07/02 17:28

84785007 

07/02 17:37
上月
借:銷500
轉(zhuǎn)出未交700
貸:進(jìn)1200

文文老師 

07/02 17:37
本月,借:銷項 500 貸:轉(zhuǎn)出未交 500

文文老師 

07/02 17:38
會形成未交增值稅借方余額 200

84785007 

07/02 17:40
轉(zhuǎn)出未交不需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

文文老師 

07/02 17:42
需要的,轉(zhuǎn)到未交增值稅,三級明細(xì)無余額

84785007 

07/02 17:45
上月只做到了轉(zhuǎn)出未交,那上月的轉(zhuǎn)出未交是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)到未交里面?

文文老師 

07/02 17:46
是,轉(zhuǎn)出未交 也要結(jié)轉(zhuǎn)到未交里面

84785007 

07/03 14:46
轉(zhuǎn)到未交
借:轉(zhuǎn)出未交200
貸:未交增值稅200

文文老師 

07/03 14:48
方向?qū)懛戳?,未交增值稅在借?/div>

84785007 

07/03 14:49
借方負(fù)數(shù)?

文文老師 

07/03 14:51
借:未交增值稅 200
貸:轉(zhuǎn)出未交 200

84785007 

07/03 14:51
那上月結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交
借:轉(zhuǎn)出未交700
未交增值稅700

文文老師 

07/03 14:57
200元是統(tǒng)一二個月一起做的

84785007 

07/03 15:07
這樣寫呢?

文文老師 

07/03 15:14
可以如截圖所示做分錄

84785007 

07/03 15:32
這樣結(jié)轉(zhuǎn)沒問題嗎?

文文老師 

07/03 15:33
這樣結(jié)轉(zhuǎn)沒問題的


0/400