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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),這個(gè)季度含稅收入合計(jì)是170516.15元,填寫增值稅報(bào)表的時(shí)候,免稅銷售額-小微企業(yè)免稅銷售額,我們填寫是170516.15/1.01,還是170516.15/1.03啊



同學(xué),你好
你發(fā)票上的稅率是多少,那就按照多少算
07/03 10:11

84785012 

07/03 10:11
老師,我們是無票收入

小菲老師 

07/03 10:12
同學(xué),你好
那就按照170516015/1.01

84785012 

07/03 10:14
老師,那按照這個(gè)算填寫免稅銷售額-小微企業(yè)免稅銷售額之后,下面本期免稅額-小微企業(yè)免稅額,自動帶出來的是按照170516.15/1.01*0.03算的,這個(gè)加起來不等于170516.15元,我是還需要填寫什么表嗎

小菲老師 

07/03 10:14
同學(xué),你好
你把你申報(bào)表完整發(fā)一下

84785012 

07/03 10:17
好的,我這個(gè)是預(yù)填了一下

84785012 

07/03 10:18
老師,就是我們是小規(guī)模企業(yè),這個(gè)季度含稅收入合計(jì)是170516.15元,這部分都是無票收入,我們應(yīng)該怎么填報(bào)表呢

84785012 

07/03 10:19
和這個(gè)表有關(guān)系嗎

小菲老師 

07/03 10:29
同學(xué) ,你好
對,你填的是對的
減免稅不要填

84785012 

07/03 10:31
老師那168827.87+5064.84也不等于我這個(gè)季度的含稅收入170516.15元啊

小菲老師 

07/03 10:36
同學(xué),你好
這個(gè)免稅是按照3%的,這個(gè)不要緊的

84785012 

07/03 10:39
那就是小微企業(yè)免稅銷售額按照170516.15/1.01算,之后本期免稅額增值稅報(bào)表時(shí)170516.15/1.01*0.03算,那我做賬收入按照170516.15/1.01算,記賬的增值稅是按照170516.15/1.01*0.01算的,那這個(gè)做賬和報(bào)表不相符啊

小菲老師 

07/03 10:40
同學(xué),你好
沒有不相符。
你增值稅是免的,所以你申報(bào)增值稅金額0,你賬上金額0,是一直的
因?yàn)槟悴粷M30萬,所以不要做減免稅申報(bào)表,就會有這個(gè)問題,但是是不要緊的

84785012 

07/03 10:41
老師,那減免增值稅是計(jì)入營業(yè)外收入嗎

84785012 

07/03 10:42
老師,那計(jì)入營業(yè)外收入的部分是170516.15/1.01*0.01算,還是按照增值稅報(bào)表170516.15/1.01*0.03算

小菲老師 

07/03 10:45
同學(xué),你好
嗯嗯,是的

84785012 

07/03 10:48
老師,那計(jì)入營業(yè)外收入的部分是170516.15/1.01*0.01算,還是按照增值稅報(bào)表170516.15/1.01*0.03算的,這是一個(gè)選擇題

小菲老師 

07/03 10:50
同學(xué),你好
按照170516.15/1.01*0.01來算的
