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問題已解決

老師請問,以前年度多繳印花稅,現(xiàn)在進(jìn)行多繳抵欠稅款,怎么做會(huì)計(jì)分錄

84785007| 提問時(shí)間:07/03 11:21
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
今年計(jì)提分錄: 借:稅金及附加? 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 上交抵欠后的差額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:銀行存款
07/03 11:23
84785007
07/03 11:29
抵欠的部分怎么做分錄,通過以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整嗎?
家權(quán)老師
07/03 11:32
借:應(yīng)交稅費(fèi)--印花稅 貸:利潤分配-未分配利潤
84785007
07/03 11:36
不需要通過以前年度損益調(diào)整科目來過度嗎?
家權(quán)老師
07/03 11:39
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則直接調(diào)整利潤分配
84785007
07/03 11:41
匯算清繳后需要繳納企業(yè)所得稅怎么做分錄
家權(quán)老師
07/03 11:43
小企準(zhǔn)則補(bǔ)計(jì)提匯算所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅???????????? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ????? 貸:銀行存款 ?
84785007
07/03 11:49
好的,謝謝老師
家權(quán)老師
07/03 11:51
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。
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